Responsibilities:
1、协助制定集团内部审计制度及审计工作指导汇编。 2、根据集团规划,参与开展财务审计、预算审计、业务审计、专项审计、经济责任审计、经济效益审计、离任审计、内部控制审计及其他经济活动相关的审计。 3、根据内部审计结果,及时输出内审报告或整改报告,持续跟踪、闭环所有事项。识别现存或潜在风险,制定应对措施,对应完善内控制度。 4、适配集团全局观,协助开展集团战略发展、项目投资方面的尽职调查。协助管理内审部门日常事务。 5、领导交办的其他事项。
Requirements:
1、本科及以上学历,财务类、审计学、管理学科等专业优先考虑,英语听说读写能力佳; 2、3-4年以上审计、稽查、合规工作经验,精通财会、税务、审计等法律法规,熟悉企业内部管控和业务流程,能熟练运用各类审计工具和审计方法来组织开展审计工作熟练使用各类常用办公软件; 3、具备较强的逻辑思维、分析判断和决策能力,能立足企业全局看待问题; 4、具备较强的团队协作意识、分享学习能力;具备敬业精神和良好的职业道德操守。 5、能适应出差。
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